| OCTUBRE 2012 |
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| 08/11/2012 | | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de Octubre de 2012 | 08/11/2012 | 08/11/2012 | pesos | 6.705.368 | | | | | | |  |
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| 26/10/2012 | 31641/2012 | Honorarios | 06/08/2012 | 03/12/2012 | pesos | 539.008 | Marcelo Orlando Valenzuela Vargas | Valenzuela | Vargas | Marcelo Orlando | 61907408 | |  |
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| 09/10/2012 | 23654/2012 | Prestación de Servicios | 09/10/2012 | 09/10/2012 | pesos | 585000 | Bryan Yuri Marin Galindo | Marin | Galindo | Bryan Yuri | 115380958 | |  |
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| 18/10/2012 | Ofic 65/2012 | Compra moneda Extranjera | 18/10/2012 | 18/10/2012 | pesos | 245.140 | Universidad de Chile | | | | 609100001 | |  |
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| 01/10/2012 | 2012110763 | Factura Afecta Normal Nro 504 Proveedor Rut: 004464794k Confeccion De Tabique Fin. Ciencias Ambientales | 01/10/2012 | 01/10/2012 | pesos | 113.050 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 004464794k | | | | |
| 01/10/2012 | 2012110764 | Factura Afecta Normal Nro 158516 Proveedor Rut: 0044894556 Compra De Sillon Fin. Unidad De Finanzas | 01/10/2012 | 01/10/2012 | pesos | 85.230 | Jesus Gracia Santafe | Gracia | Santafe | Jesus | 44894556 | | | | |
| 01/10/2012 | 2012110765 | Factura Afecta Normal Nro 3645 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Direccion Academica | 01/10/2012 | 01/10/2012 | pesos | 57.688 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andres | 126530560 | | | | |
| 01/10/2012 | 2012110775 | Factura Afecta Normal Nro 16082 Proveedor Rut: 0773413800 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Ciencias Ambientales | 01/10/2012 | 01/10/2012 | pesos | 19.028 | Tecnologia Para El Laboratorio Limitada | | | | 773413800 | | | | |
| 01/10/2012 | 2012110824 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 2660731 Proveedor Rut: 0968135201 Cancela Cuenta De Electricidad Borgoño 16150 | 01/10/2012 | 01/10/2012 | pesos | 82.543 | Chilquinta Energia S.A. | | | | 968135201 | | | | |
| 02/10/2012 | 2012111303 | Doc.Pago #12063540 Rut:0884741009 Cancela Diferencia De Factura Agencia De Aduanas Mewes Biologia Del Conocer) | 02/10/2012 | 02/10/2012 | pesos | 55.931 | Agencia De Aduanas Mewes Ltda | | | | 884741009 | | | | |
| 02/10/2012 | 2012111324 | Factura Afecta Normal Nro 62709 Proveedor Rut: 0039661284 Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 02/10/2012 | 02/10/2012 | pesos | 73.000 | Gaete Zagal Hector Fernando | Gaete | Zagal | Hector Fernando | 39661284 | | | | |
| 02/10/2012 | 2012111325 | Factura Afecta Normal Nro 3637 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Oca/Factura Afecta Normal Nro 3641 Prove | 02/10/2012 | 02/10/2012 | pesos | 239.911 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andres | 126530560 | | | | |
| 02/10/2012 | 2012111326 | Factura Afecta Normal Nro 147 Proveedor Rut: 0129093935 Forrado De Sillas Fin. Biblioteca | 02/10/2012 | 02/10/2012 | pesos | 99.960 | Bravo Morales Juan Carlos | Bravo | Morales | Juan Carlos | 129093935 | | | | |
| 02/10/2012 | 2012111327 | Factura Afecta Normal Nro 25196 Proveedor Rut: 0788580800 Compra De Filtros Fin. Carrera De Quimica Ambiental | 02/10/2012 | 02/10/2012 | pesos | 78.540 | Filterpore Ltda. | | | | 788580800 | | | | |
| 02/10/2012 | 2012111328 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1316496 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Centro De | 02/10/2012 | 02/10/2012 | pesos | 70.522 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 02/10/2012 | 2012111379 | Factura Afecta Normal Nro 1236432 Proveedor Rut: 092288000k Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biotecnologia | 02/10/2012 | 02/10/2012 | pesos | 47.481 | Drogueria Hofmann S.A.C.I. | | | | 092288000k | | | | |
| 02/10/2012 | 2012111387 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6977037 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Oca | 02/10/2012 | 02/10/2012 | pesos | 114.568 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 03/10/2012 | 2012111792 | Factura Afecta Normal Nro 634 Proveedor Rut: 0132876843 Empaste De Libros Fin Biologia | 03/10/2012 | 03/10/2012 | pesos | 91.035 | Figueroa Hormazabal Luis Alfonso | Figueroa | Hormazabal | Luis Alfonso | 132876843 | | | | |
| 03/10/2012 | 2012111793 | Factura Afecta Normal Nro 5509 Proveedor Rut: 0773304408 Traslado De Pasajeros Fin. Pre Grado | 03/10/2012 | 03/10/2012 | pesos | 80.500 | Transportes Gonzalez Ltda | | | | 773304408 | | | | |
| 03/10/2012 | 2012111822 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1314827 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondef Viu 110058 Sr. Patricio P | 03/10/2012 | 03/10/2012 | pesos | 26.740 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 04/10/2012 | 2012111823 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 2843 Proveedor Rut: 0072524519 Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 04/10/2012 | 04/10/2012 | pesos | 71.400 | Rosas Ortiz Juan Adolfo | Rosas | Ortiz | Juan Adolfo | 72524519 | | | | |
| 04/10/2012 | 2012111824 | Factura Afecta Normal Nro 766 Proveedor Rut: 0105664133 Instalacion Altillo Dependencias Dpto. Biologia | 04/10/2012 | 04/10/2012 | pesos | 109.000 | Diaz Sepulveda Jose Mauricio | Díaz | Sepulveda | Jose Mauricio | 105664133 | | | | |
| 04/10/2012 | 2012111826 | Factura Afecta Normal Nro 16146 Proveedor Rut: 0773413800 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Centro De Ciencias Ambiental | 04/10/2012 | 04/10/2012 | pesos | 111.616 | Tecnologia Para El Laboratorio Limitada | | | | 773413800 | | | | |
| 04/10/2012 | 2012111828 | Factura Afecta Normal Nro 44205 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Biologia | 04/10/2012 | 04/10/2012 | pesos | 96.290 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 078100460k | | | | |
| 04/10/2012 | 2012111829 | Factura Afecta Normal Nro 46254 Proveedor Rut: 0785677900 Compra De Gasolina Fin. Adjunto | 04/10/2012 | 04/10/2012 | pesos | 561.715 | Medina Y Jury Y Ca Ltda. | | | | 785677900 | | | | |
| 04/10/2012 | 2012111830 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6933766 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos Para Oficina | 04/10/2012 | 04/10/2012 | pesos | 100.531 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 04/10/2012 | 2012111994 | Factura Afecta Normal Nro 127001 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Viu 110038 Sr. Carlos Salinas. (Material De Laborat | 04/10/2012 | 04/10/2012 | pesos | 90.732 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 04/10/2012 | 2012111997 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 45302 Proveedor Rut: 0868210001 Pago Con Proyecto Iniciacion Vid Dra. Jennifer Alcain | 04/10/2012 | 04/10/2012 | pesos | 61.880 | A.Bril Y Compañia Limitada | | | | 868210001 | | | | |
| 04/10/2012 | 2012112009 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 40199 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Iniciacion Vid Dra. Jennifer Alcain | 04/10/2012 | 04/10/2012 | pesos | 103.768 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 04/10/2012 | 2012113132 | Factura Afecta Normal Nro 8782 Proveedor Rut: 0778778602 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende.(Material De Laboratorio) | 04/10/2012 | 04/10/2012 | pesos | 71.329 | Altiro Distribuidora Uno Limitada | | | | 778778602 | | | | |
| 04/10/2012 | 2012113134 | Factura Afecta Normal Nro 127565 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Claudia Stange.(Material De Laboratorio | 04/10/2012 | 04/10/2012 | pesos | 68.449 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 04/10/2012 | 2012113163 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 20058 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Materia | 04/10/2012 | 04/10/2012 | pesos | 42.059 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 04/10/2012 | 2012113164 | Factura Afecta Normal Nro 40751 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laboratorio) | 04/10/2012 | 04/10/2012 | pesos | 66.640 | Sociedad Rojas Y Guerrero Ltda. | | | | 774539107 | | | | |
| 08/10/2012 | 2012113462 | Factura Afecta Normal Nro 9 Proveedor Rut: 076189644k Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 08/10/2012 | 08/10/2012 | pesos | 67.711 | Vipure Agua Limitada | | | | 076189644k | | | | |
| 08/10/2012 | 2012113522 | Factura Afecta Normal Nro 1215064 Proveedor Rut: 0816989000 Centro De Equipamiento Mayor Fin. Cem | 08/10/2012 | 08/10/2012 | pesos | 26.845 | Pontificia U. Catolica De Chile | | | | 816989000 | | | | |
| 09/10/2012 | 2012113672 | Factura Afecta Normal Nro 6293 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Centro De Ciencias Ambientales | 09/10/2012 | 09/10/2012 | pesos | 72.126 | Araya Huerta Luis Gerardo | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 66969908 | | | | |
| 09/10/2012 | 2012113807 | Doc.Pago #12064339 Rut:0096130031 Gastos De Correspondencia Fin. Correo | 09/10/2012 | 09/10/2012 | pesos | 19.200 | Villagra Muller Victor | Villagra | Muller | Victor | 96130031 | | | | |
| 09/10/2012 | 2012113815 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 72838 Proveedor Rut: 0773044600 Contraparte. ( Proyecto Corfo Dr. Handfo Nº 07cn13pb | 09/10/2012 | 09/10/2012 | pesos | 50.516 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 09/10/2012 | 2012113896 | Factura Afecta Normal Nro 50600 Proveedor Rut: 0776470104 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 09/10/2012 | 09/10/2012 | pesos | 85.442 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 09/10/2012 | 2012113996 | Factura Afecta Normal Nro 126656 Proveedor Rut: 0787629105 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Proyo Corfo Dr. Handford | 09/10/2012 | 09/10/2012 | pesos | 41.454 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 09/10/2012 | 2012114039 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 9897536 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv. Basicos/D | 09/10/2012 | 09/10/2012 | pesos | 555.165 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 10/10/2012 | 2012114076 | Factura Afecta Normal Nro 6295 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Topes De Goma Fin. Biblioteca/Factura Afecta Normal Nro 6294 | 10/10/2012 | 10/10/2012 | pesos | 98.520 | Araya Huerta Luis Gerardo | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 66969908 | | | | |
| 10/10/2012 | 2012114077 | Factura Afecta Normal Nro 3643 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Fisica | 10/10/2012 | 10/10/2012 | pesos | 120.059 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andres | 126530560 | | | | |
| 10/10/2012 | 2012114078 | Factura Exenta Normal Nro 198 Proveedor Rut: 0653647603 Apoyo A La Reunion Anual Sociedad Ecologia | 10/10/2012 | 10/10/2012 | pesos | 300.000 | Sociedad De Ecologia De Chile | | | | 653647603 | | | | |
| 10/10/2012 | 2012114086 | Factura Afecta Normal Nro 16083 Proveedor Rut: 0773413800 Compra De Articulos Para Laboratoria | 10/10/2012 | 10/10/2012 | pesos | 38.827 | Tecnologia Para El Laboratorio Limitada | | | | 773413800 | | | | |
| 10/10/2012 | 2012114117 | Factura Afecta Normal Nro 50477 Proveedor Rut: 0776470104 Compra De Articulos Para Docencia Fin.Pre Grado | 10/10/2012 | 10/10/2012 | pesos | 48.075 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 10/10/2012 | 2012114134 | Factura Afecta Normal Nro 14373 Proveedor Rut: 0779428907 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 10/10/2012 | 10/10/2012 | pesos | 88.060 | Comercial Tecnologica Limitada | | | | 779428907 | | | | |
| 10/10/2012 | 2012114135 | Factura Afecta Normal Nro 535088 Proveedor Rut: 0929990005 Compra De Nitrato De Cobre Fin. Pre Grado | 10/10/2012 | 10/10/2012 | pesos | 72.959 | Impor. Y Dist. Arquimed S.A. | | | | 929990005 | | | | |
| 10/10/2012 | 2012114140 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6968841 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Aseo Y Limpieza | 10/10/2012 | 10/10/2012 | pesos | 113.121 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 10/10/2012 | 2012114184 | Honorarios Boleta : 63, De Salgado Alfaro Juan Fernando | 10/10/2012 | 10/10/2012 | pesos | 60.000 | Salgado Alfaro Juan Fernando | Salgado | Alfaro | Juan Fernando | Juan | | | | |
| 10/10/2012 | 2012114199 | Factura Afecta Normal Nro 5 Proveedor Rut: 0130706126 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia | 10/10/2012 | 10/10/2012 | pesos | 103.732 | Caballero Silva Hector Manuel | Caballero | Silva | Hector Manuel | 130706126 | | | | |
| 11/10/2012 | 2012114208 | Honorarios Boleta : 1254, De Juan Andres Arena Rojas | 11/10/2012 | 11/10/2012 | pesos | 36.000 | Juan Andres Arena Rojas | Arena | Rojas | Juan Andres | Arena | | | | |
| 11/10/2012 | 2012114365 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 205828 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Serv. Basicos | 11/10/2012 | 11/10/2012 | pesos | 4.969.745 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 11/10/2012 | 2012114366 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1275212 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Cartuchos Fin. Cem | 11/10/2012 | 11/10/2012 | pesos | 92.425 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 11/10/2012 | 2012114368 | Factura Afecta Normal Nro 64723 Proveedor Rut: 0966910704 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 11/10/2012 | 11/10/2012 | pesos | 83.601 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 11/10/2012 | 2012114389 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 9921307 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv. Basicos | 11/10/2012 | 11/10/2012 | pesos | 11.567.116 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 11/10/2012 | 2012114390 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 9928726 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv. Basicos | 11/10/2012 | 11/10/2012 | pesos | 2.731.435 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 12/10/2012 | 2012114583 | Factura Afecta Normal Nro 52819 Proveedor Rut: 0969404605 Compra De Papel Y Toner Fin. Fisica | 12/10/2012 | 12/10/2012 | pesos | 115.609 | Libreria Seguel S.A. | | | | 969404605 | | | | |
| 12/10/2012 | 2012114585 | Factura Afecta Normal Nro 656 Proveedor Rut: 0088209478 Mantencion De Equipos De Aire Acondicionado Fin. Ciencias Ecologicas | 12/10/2012 | 12/10/2012 | pesos | 70.210 | Araujo Inostroza Reinaldo | Araujo | Inostroza | Reinaldo | 88209478 | | | | |
| 12/10/2012 | 2012114586 | Factura Afecta Normal Nro 1532 Proveedor Rut: 0760703168 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 12/10/2012 | 12/10/2012 | pesos | 50.456 | Equipamiento E Insumos Para Laboratorios Ltda | | | | 760703168 | | | | |
| 12/10/2012 | 2012114588 | Factura Afecta Normal Nro 14312 Proveedor Rut: 0779428907 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 12/10/2012 | 12/10/2012 | pesos | 88.060 | Comercial Tecnologica Limitada | | | | 779428907 | | | | |
| 12/10/2012 | 2012114639 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6995881 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Y Oficina Fin. Matemati | 12/10/2012 | 12/10/2012 | pesos | 98.534 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 12/10/2012 | 2012114771 | Factura Afecta Normal Nro 52532 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | 12/10/2012 | 12/10/2012 | pesos | 120.806 | Transve S.A. | | | | 968022806 | | | | |
| 12/10/2012 | 2012114774 | Factura Afecta Normal Nro 1588 Proveedor Rut: 0104346979 Marcos Iso | 12/10/2012 | 12/10/2012 | pesos | 76.903 | Molina Jeria Luis Augusto | Molina | Jeria | Luis Augusto | 104346979 | | | | |
| 16/10/2012 | 2012114915 | Factura Afecta Normal Nro 457 Proveedor Rut: 0042838888 Encuadernacion Y Empastes Fin. Biblioteca | 16/10/2012 | 16/10/2012 | pesos | 107.100 | Cid Osses Nieves | Cid | Osses | Nieves | 42838888 | | | | |
| 16/10/2012 | 2012114916 | Factura Afecta Normal Nro 179 Proveedor Rut: 0098994130 Compra De Lavavajillas Fin. Biotecnologia | 16/10/2012 | 16/10/2012 | pesos | 117.810 | Lopetegui Segovia Jorge Mario | Lopetegui | Segovia | Jorge Mario | 98994130 | | | | |
| 16/10/2012 | 2012114917 | Factura Afecta Normal Nro 1103 Proveedor Rut: 0122347192 Servicio De Mantencion A Equipo | 16/10/2012 | 16/10/2012 | pesos | 35.700 | Rojas Valle Claudio | Rojas | Valle | Claudio | 122347192 | | | | |
| 16/10/2012 | 2012114918 | Factura Afecta Normal Nro 156 Proveedor Rut: 0129093935 Compra De Sofa Ecocuero Negro | 16/10/2012 | 16/10/2012 | pesos | 117.810 | Bravo Morales Juan Carlos | Bravo | Morales | Juan Carlos | 129093935 | | | | |
| 16/10/2012 | 2012114919 | Factura Afecta Normal Nro 4788 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartridge Fin. O.C.A | 16/10/2012 | 16/10/2012 | pesos | 117.667 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 16/10/2012 | 2012114920 | Factura Afecta Normal Nro 16447 Proveedor Rut: 0773413800 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Centro De Ciencias Ambiental | 16/10/2012 | 16/10/2012 | pesos | 39.948 | Tecnologia Para El Laboratorio Limitada | | | | 773413800 | | | | |
| 16/10/2012 | 2012114921 | Factura Afecta Normal Nro 22256 Proveedor Rut: 0774459006 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Dpto. De Ciencias Ecologicas | 16/10/2012 | 16/10/2012 | pesos | 55.928 | Teknocopy Ltda. | | | | 774459006 | | | | |
| 16/10/2012 | 2012114922 | Factura Afecta Normal Nro 50955 Proveedor Rut: 0776470104 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 16/10/2012 | 16/10/2012 | pesos | 78.540 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 16/10/2012 | 2012114940 | Factura Afecta Normal Nro 44385 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Fierro Fin. Mantencion | 16/10/2012 | 16/10/2012 | pesos | 59.540 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 078100460k | | | | |
| 16/10/2012 | 2012114941 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1318416 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 16/10/2012 | 16/10/2012 | pesos | 46.210 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 16/10/2012 | 2012114943 | Factura Afecta Normal Nro 536414 Proveedor Rut: 0929990005 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 16/10/2012 | 16/10/2012 | pesos | 46.339 | Impor. Y Dist. Arquimed S.A. | | | | 929990005 | | | | |
| 16/10/2012 | 2012114944 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1936038 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. O.C.A | 16/10/2012 | 16/10/2012 | pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 16/10/2012 | 2012115057 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 205822 Proveedor Rut: 0618080005 Cancelacion Cuenta De Agua Virginio Arias 1370 | 16/10/2012 | 16/10/2012 | pesos | 49.719 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 16/10/2012 | 2012115061 | Factura Exenta Electrónica Electrónica Nro 1281137 Proveedor Rut: 0898622002 Pasajes Aereos Fin. Post Grado | 16/10/2012 | 16/10/2012 | pesos | 59.507 | Latam Airlines Group S.A. | | | | 898622002 | | | | |
| 17/10/2012 | 2012115378 | Factura Afecta Normal Nro 151 Proveedor Rut: 0129093935 Reparacion Y Tapizado De Sillas Fin. Biblioteca | 17/10/2012 | 17/10/2012 | pesos | 99.960 | Bravo Morales Juan Carlos | Bravo | Morales | Juan Carlos | 129093935 | | | | |
| 17/10/2012 | 2012115380 | Factura Afecta Normal Nro 4693 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartridge Fin. Pre Grado | 17/10/2012 | 17/10/2012 | pesos | 102.721 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 17/10/2012 | 2012115381 | Factura Afecta Normal Nro 126699 Proveedor Rut: 0787629105 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Contraparte Innova Corfo Dr | 17/10/2012 | 17/10/2012 | pesos | 106.951 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 17/10/2012 | 2012115497 | Factura Afecta Normal Nro 6291 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Aseo Y Oficina Fin. Secretaria De Estudios | 17/10/2012 | 17/10/2012 | pesos | 69.341 | Araya Huerta Luis Gerardo | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 66969908 | | | | |
| 17/10/2012 | 2012115501 | Factura Afecta Normal Nro 46576 Proveedor Rut: 0785677900 Compra De Gasolina Fin, Adjunto | 17/10/2012 | 17/10/2012 | pesos | 349.334 | Medina Y Jury Y Ca Ltda. | | | | 785677900 | | | | |
| 17/10/2012 | 2012115502 | Factura Afecta Normal Nro 46423 Proveedor Rut: 0785677900 Cancela Factura Por Compra De Combustible | 17/10/2012 | 17/10/2012 | pesos | 526.337 | Medina Y Jury Y Ca Ltda. | | | | 785677900 | | | | |
| 17/10/2012 | 2012115509 | Doc.Pago #12065514 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Virginio Arias 1388 | 17/10/2012 | 17/10/2012 | pesos | 862.873 | Chilectra S.A | | | | 68005707 | | | | |
| 17/10/2012 | 2012115518 | Factura Afecta Normal Nro 2432299 Proveedor Rut: 0869661007 Cancela Factura Nº 2432299 Dhl Express Chile Ltda (Cefex) | 17/10/2012 | 17/10/2012 | pesos | 74.111 | Dhl Express (Chile) Limitada | | | | 869661007 | | | | |
| 18/10/2012 | 2012115696 | Factura Afecta Normal Nro 62764 Proveedor Rut: 0039661284 Compra De Materiales Fin. Mantencion | 18/10/2012 | 18/10/2012 | pesos | 23.050 | Gaete Zagal Hector Fernando | Gaete | Zagal | Hector Fernando | 39661284 | | | | |
| 18/10/2012 | 2012115698 | Factura Afecta Normal Nro 7883 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 18/10/2012 | 18/10/2012 | pesos | 91.630 | Morales Castillo Hector Enrique | Morales | Castillo | Hector Enrique | 57401524 | | | | |
| 18/10/2012 | 2012115699 | Factura Afecta Normal Nro 6297 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Dvd Y Articulos De Oficina Fin. Pre Grado | 18/10/2012 | 18/10/2012 | pesos | 102.328 | Araya Huerta Luis Gerardo | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 66969908 | | | | |
| 18/10/2012 | 2012115700 | Factura Afecta Normal Nro 2456 Proveedor Rut: 0085389440 Sobres Impresos Fin. Pre Grado | 18/10/2012 | 18/10/2012 | pesos | 78.540 | Araya Aros Marco Antonio | Araya | Aros | Marco Antonio | 85389440 | | | | |
| 18/10/2012 | 2012115701 | Factura Afecta Normal Nro 7899 Proveedor Rut: 0768007500 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 18/10/2012 | 18/10/2012 | pesos | 28.815 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
| 18/10/2012 | 2012115702 | Factura Afecta Normal Nro 16272 Proveedor Rut: 0773413800 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Carrera De Quimica Ambiental | 18/10/2012 | 18/10/2012 | pesos | 72.542 | Tecnologia Para El Laboratorio Limitada | | | | 773413800 | | | | |
| 18/10/2012 | 2012115703 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6977027 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos Para Oficina Fin. Oca | 18/10/2012 | 18/10/2012 | pesos | 90.614 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 18/10/2012 | 2012115898 | Factura Afecta Normal Nro 902 Proveedor Rut: 0761402927 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material De Laboratorio) | 18/10/2012 | 18/10/2012 | pesos | 27.608 | Emp. De Servicios Isidro Humberto Della Costanza Mondaca E.I.R.L | | | | 761402927 | | | | |
| 18/10/2012 | 2012115899 | Factura Afecta Normal Nro 127607 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material De Laboratorio) | 18/10/2012 | 18/10/2012 | pesos | 38.502 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 18/10/2012 | 2012115900 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 45973 Proveedor Rut: 0868210001 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material | 18/10/2012 | 18/10/2012 | pesos | 95.200 | A.Bril Y Compañia Limitada | | | | 868210001 | | | | |
| 18/10/2012 | 2012115905 | Factura Afecta Normal Nro 8817 Proveedor Rut: 0778778602 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 18/10/2012 | 18/10/2012 | pesos | 47.552 | Altiro Distribuidora Uno Limitada | | | | 778778602 | | | | |
| 18/10/2012 | 2012115906 | Factura Afecta Normal Nro 458379 Proveedor Rut: 0966820608 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Arriendo Dispensador) | 18/10/2012 | 18/10/2012 | pesos | 11.900 | Agua Premium S.A | | | | 966820608 | | | | |
| 18/10/2012 | 2012115919 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 23851 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material | 18/10/2012 | 18/10/2012 | pesos | 110.076 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 19/10/2012 | 2012115973 | Factura Afecta Normal Nro 46433 Proveedor Rut: 0785677900 Compra De Gasolina Fin. Decanato/Doc.Pago #12065801 Rut:0785677900 Com | 19/10/2012 | 19/10/2012 | pesos | 35.000 | Medina Y Jury Y Ca Ltda. | | | | 785677900 | | | | |
| 19/10/2012 | 2012115978 | Factura Afecta Normal Nro 7860 Proveedor Rut: 0057401524 Hojas Impresas Fin. Post Grado | 19/10/2012 | 19/10/2012 | pesos | 89.250 | Morales Castillo Hector Enrique | Morales | Castillo | Hector Enrique | 57401524 | | | | |
| 19/10/2012 | 2012115979 | Factura Afecta Normal Nro 16525 Proveedor Rut: 0773413800 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Centro De Ciencias Ambiental | 19/10/2012 | 19/10/2012 | pesos | 38.128 | Tecnologia Para El Laboratorio Limitada | | | | 773413800 | | | | |
| 19/10/2012 | 2012115980 | Factura Afecta Normal Nro 44344 Proveedor Rut: 078100460k Compras De Materiales Fin.Infraestructura | 19/10/2012 | 19/10/2012 | pesos | 74.550 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 078100460k | | | | |
| 19/10/2012 | 2012115981 | Factura Afecta Normal Nro 536799 Proveedor Rut: 0929990005 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 19/10/2012 | 19/10/2012 | pesos | 45.934 | Impor. Y Dist. Arquimed S.A. | | | | 929990005 | | | | |
| 19/10/2012 | 2012115990 | Factura Afecta Normal Nro 6290 Proveedor Rut: 0066969908 Pago Con Proyecto Iniciacion Vid Dra Jennifer Alcano (Material De Labo | 19/10/2012 | 19/10/2012 | pesos | 57.834 | Araya Huerta Luis Gerardo | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 66969908 | | | | |
| 19/10/2012 | 2012115991 | Factura Afecta Normal Nro 41405 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Iniciacion Dra Jennifer Alcaino N (Material De Labor | 19/10/2012 | 19/10/2012 | pesos | 112.349 | Sociedad Rojas Y Guerrero Ltda. | | | | 774539107 | | | | |
| 19/10/2012 | 2012115992 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1319496 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach T15-09 Dr Aurelio San Marti | 19/10/2012 | 19/10/2012 | pesos | 98.076 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 19/10/2012 | 2012116017 | Factura Afecta Normal Nro 105399 Proveedor Rut: 0785680502 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin Unidad De Apoyo Y Aseo Integ | 19/10/2012 | 19/10/2012 | pesos | 80.424 | Comercial Albalux Chile Ltda. | | | | 785680502 | | | | |
| 19/10/2012 | 2012116040 | Doc.Pago #12065837 Rut:0995134004 Cancela Cuenta De Electricidad Las Balsas Sin Numero | 19/10/2012 | 19/10/2012 | pesos | 34.200 | Cge Distribución S.A | | | | 995134004 | | | | |
| 19/10/2012 | 2012116061 | Factura Afecta Normal Nro 4718 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Direccion Academica | 19/10/2012 | 19/10/2012 | pesos | 89.726 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 22/10/2012 | 2012116376 | Factura Afecta Normal Nro 26 Proveedor Rut: 076189644k Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 22/10/2012 | 22/10/2012 | pesos | 89.250 | Vipure Agua Limitada | | | | 076189644k | | | | |
| 22/10/2012 | 2012116377 | Factura Afecta Normal Nro 4658 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Direccion Academica | 22/10/2012 | 22/10/2012 | pesos | 90.892 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 22/10/2012 | 2012116378 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1275833 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Cem | 22/10/2012 | 22/10/2012 | pesos | 102.184 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 22/10/2012 | 2012116380 | Factura Afecta Normal Nro 64666 Proveedor Rut: 0966910704 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 22/10/2012 | 22/10/2012 | pesos | 97.732 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 22/10/2012 | 2012116381 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1909866 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Bilioteca/Factura Afec | 22/10/2012 | 22/10/2012 | pesos | 79.487 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 22/10/2012 | 2012116429 | Factura Afecta Normal Nro 111475 Proveedor Rut: 079898540k Compra De Marteriales Fin. Mantencion | 22/10/2012 | 22/10/2012 | pesos | 39.600 | Turismo Latrach Ltda. | | | | 079898540k | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116642 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6969036 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Biologia | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 115.468 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116643 | Factura Afecta Normal Nro 2853 Proveedor Rut: 0769115307 Compra De Toner Fin. Pre Grado | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 82.586 | Comercial Juan Cordova Y Cia Ltda. | | | | 769115307 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116644 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 72796 Proveedor Rut: 0773044600 Compra De Gradilla Polifuncional Fin. Proyecto Corfo | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 32.130 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116645 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 991 Proveedor Rut: 0784165000 Servicio De Control De Plagas Fin. Aseo Y Limpieza | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 49.980 | Sandoval Mena Ltda. | | | | 784165000 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116646 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 243198 Proveedor Rut: 0797228605 Compra De Material Para Laboratorio Fin.Pre Grado | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 29.750 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116647 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1317756 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Toallitas De Limpieza Fin. Pre Grado | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 7.585 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116648 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1936040 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin Centro De Ciencias Ambi | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116661 | Factura Afecta Normal Nro 7893 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 78.540 | Morales Castillo Hector Enrique | Morales | Castillo | Hector Enrique | 57401524 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116662 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 23775 Proveedor Rut: 0760481637 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 22.330 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116663 | Factura Afecta Normal Nro 51120 Proveedor Rut: 0776470104 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado/Factura Afecta Nor | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 78.157 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116733 | Factura Afecta Normal Nro 6300 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Resmas Y Archivadores | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 95.557 | Araya Huerta Luis Gerardo | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 66969908 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116736 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 6807562 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 115.944 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116815 | Factura Afecta Normal Nro 6 Proveedor Rut: 0055735425 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material De Laboratorio) | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 17.850 | Nelson Christiansen Lillian | Nelson | Christiansen | Lillian | 55735425 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116816 | Factura Afecta Normal Nro 63 Proveedor Rut: 0762000172 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Mantencion Camara De Flujo) | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 82.507 | Carmen Josefina Lagos Ibañez Serv. Ins. Y Rep De Ing. E.I.R.L | | | | 762000172 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116817 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 73826 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 107.457 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116818 | Factura Afecta Normal Nro 8887 Proveedor Rut: 0778778602 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material De Laboratorio) | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 106.993 | Altiro Distribuidora Uno Limitada | | | | 778778602 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116819 | Factura Afecta Normal Nro 65708 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material De Laboratorio) | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 113.506 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116820 | Factura Afecta Normal Nro 128001 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material De Laboratorio) | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 82.531 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116821 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 244802 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Materia | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 117.810 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116828 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 24153 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Viu Sr Olimpo Garcia (Material De L | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 90.114 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116830 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1181138 Proveedor Rut: 0855419009 Pago Con Proyecto Inach Dr Aurelio San Martin (Mate | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 43.316 | Edapi S.A | | | | 855419009 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116831 | Factura Afecta Normal Nro 65968 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Viu Sr Olimpo Garcia (Material Laboratorio) | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 83.217 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116834 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 72687 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Dra Veronica Palma (Material | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 14.518 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 23/10/2012 | 2012116835 | Factura Afecta Normal Nro 3257 Proveedor Rut: 0053359140 Cristal Instalado Fin. Mantencion | 23/10/2012 | 23/10/2012 | pesos | 18.000 | Jorge Gonzalez Moreno | Gonzalez | Moreno | Jorge | 53359140 | | | | |
| 24/10/2012 | 2012117020 | Factura Exenta Electrónica Electrónica Nro 1292 Proveedor Rut: 0760303542 Servicio De Transporte Privado Fin. Decanato | 24/10/2012 | 24/10/2012 | pesos | 100.000 | Sociedad De Transportes Varnei Bus Ltda | | | | 760303542 | | | | |
| 25/10/2012 | 2012117527 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 103135 Proveedor Rut: 0965735909 Pago Con Proyecto Fondef Dra Maria Rosa Bono. (Poliz | 25/10/2012 | 25/10/2012 | pesos | 81.010 | Cia. De Seguros De Credito Continental S.A. | | | | 965735909 | | | | |
| 25/10/2012 | 2012117594 | Factura Afecta Normal Nro 9206 Proveedor Rut: 008113510k Arriendo De Grua Fin. Infraestructura | 25/10/2012 | 25/10/2012 | pesos | 113.050 | Miguel A. Martinez Munoz | | | | 008113510k | | | | |
| 29/10/2012 | 2012118819 | Factura Afecta Normal Nro 3663 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Departamento De Quimica/Factura Afecta N | 29/10/2012 | 29/10/2012 | pesos | 183.260 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andres | 126530560 | | | | |
| 29/10/2012 | 2012118822 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 966543 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Equipos Flourescentes Fin. Marcela Urzua | 29/10/2012 | 29/10/2012 | pesos | 115.543 | Dartel S.A | | | | 968061100 | | | | |
| 30/10/2012 | 2012119692 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1320426 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Viu Sr Manuel Rosas (Material De | 30/10/2012 | 30/10/2012 | pesos | 103.981 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 30/10/2012 | 2012119693 | Factura Afecta Normal Nro 902523 Proveedor Rut: 0865226004 Pago Con Proyecto Inach Dr Aurelio San Martin (Material De Laboratori | 30/10/2012 | 30/10/2012 | pesos | 97.937 | Dideval Soc.Com.Ltda. | | | | 865226004 | | | | |
| 30/10/2012 | 2012120082 | Factura Afecta Normal Nro 66094 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 30/10/2012 | 30/10/2012 | pesos | 114.954 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 30/10/2012 | 2012120091 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 73121 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Dra Claudia Stange (Material | 30/10/2012 | 30/10/2012 | pesos | 110.789 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 30/10/2012 | 2012120102 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 73932 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Grant Dentaid Dr. Marcelo Baeza (Ma | 30/10/2012 | 30/10/2012 | pesos | 108.773 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 30/10/2012 | 2012120103 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1352404 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Grant Dentaid Dr. Marcelo Baeza ( | 30/10/2012 | 30/10/2012 | pesos | 82.110 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 30/10/2012 | 2012120260 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1353147 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Michael Handford. (Mate | 30/10/2012 | 30/10/2012 | pesos | 117.810 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 30/10/2012 | 2012120617 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 73960 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Viu 110058 Sr. Patricio Pere | 30/10/2012 | 30/10/2012 | pesos | 14.280 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 31/10/2012 | 2012121777 | Factura Afecta Normal Nro 16589 Proveedor Rut: 0773413800 Compra De Guantes Para Laboratorio Fin.Centro De Ciencias Ambientales | 31/10/2012 | 31/10/2012 | pesos | 76.051 | Tecnologia Para El Laboratorio Limitada | | | | 773413800 | | | | |
| 31/10/2012 | 2012121779 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 7008423 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Puntero Lase Fin. Quimica | 31/10/2012 | 31/10/2012 | pesos | 112.901 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 31/10/2012 | 2012121780 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1936039 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Direccion Economica | 31/10/2012 | 31/10/2012 | pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 31/10/2012 | 2012121781 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 2701232 Proveedor Rut: 0968135201 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv. Basicos ( | 31/10/2012 | 31/10/2012 | pesos | 50.597 | Chilquinta Energia S.A. | | | | 968135201 | | | | |
| 31/10/2012 | 2012121785 | Factura Afecta Normal Nro 508 Proveedor Rut: 004464794k Construccion De Cubiertas En Melamina Fin- Centro De Ciencias Ambientale | 31/10/2012 | 31/10/2012 | pesos | 98.526 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 004464794k | | | | |
| 31/10/2012 | 2012122036 | Factura Afecta Electrónica Electrónica Nro 1351324 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Viu 110038 Sr. Carlos Salinas (Ma | 31/10/2012 | 31/10/2012 | pesos | 23.685 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |